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公司年报审计主要审什么内容?-初泽萧康

    识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。了解与审计相关的内部控制,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
     公司年报审计主要审什么内容?
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
    (2)了解与审计相关的内部控制,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (6)就集团业务活动执行审计,并发表审计意见。
    (7)与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括在审计中识别值得关注的内部控制缺陷。
    (8)对于上市公司财务报表审计,指出注册会计师就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明。
    (9)对于上市公司财务报表审计,与治理层沟通的关键审计事项,说明确定哪些事项对本期财务报表审计*为重要,因而构成关键审计事项。
    

发布时间:2023-06-27
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